Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004755
Monto de la Factura
₲ 12.202.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221612
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.507.068
Retención DNCP
₲ 44.624
Retención IVA
₲ 174.314
Retención Renta
₲ 464.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-224809
Monto Contrato
₲ 213.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.947.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.947.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1