Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004557
Monto de la Factura
₲ 4.061.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112247
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.867.826
Retención DNCP
₲ 15.001
Retención IVA
₲ 58.437
Retención Renta
₲ 115.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-224809
Monto Contrato
₲ 213.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.947.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.947.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
