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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002151
Monto de la Factura
₲ 9.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.357.661

Retención DNCP
₲ 35.066
Retención IVA
₲ 268.364
Retención Renta
₲ 178.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-107381
Monto Contrato
₲ 109.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.851.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.851.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286375
Nombre de la Licitación
Provisión de productos de papel
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional