Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002257
Monto de la Factura
₲ 2.005.750
Nro. Solicitud de Transferencia
170701
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.907.432
Retención DNCP
₲ 7.148
Retención IVA
₲ 54.702
Retención Renta
₲ 36.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-11001-15-107381
Monto Contrato
₲ 109.204.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.851.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.851.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286375
Nombre de la Licitación
Provisión de productos de papel
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional
