Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 2.149.350
Nro. Solicitud de Transferencia
213534
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.003.194
Retención DNCP
₲ 7.503
Retención IVA
₲ 58.619
Retención Renta
₲ 78.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-234382
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.188.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.188.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434689
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones varias del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional