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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 10.919.485
Nro. Solicitud de Transferencia
213534
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.176.960

Retención DNCP
₲ 38.119
Retención IVA
₲ 297.804
Retención Renta
₲ 397.072
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-234382
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.188.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.188.012

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434689
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparaciones varias del Edificio del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional