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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045715
Monto de la Factura
₲ 972.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76412
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 905.905

Retención DNCP
₲ 3.393
Retención IVA
₲ 26.509
Retención Renta
₲ 35.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
44/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-235407
Monto Contrato
₲ 369.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.048.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.048.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434697
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional