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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043107
Monto de la Factura
₲ 261.900
Nro. Solicitud de Transferencia
218005
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.771

Retención DNCP
₲ 879
Retención IVA
₲ 6.870
Retención Renta
₲ 9.160
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
44/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-235407
Monto Contrato
₲ 369.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.048.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.048.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434697
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional