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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006890
Monto de la Factura
₲ 1.297.400
Nro. Solicitud de Transferencia
112082
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
19-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.209.177

Retención DNCP
₲ 4.529
Retención IVA
₲ 35.384
Retención Renta
₲ 47.178
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-236323
Monto Contrato
₲ 480.424.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.755.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.755.165

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436190
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales hidrosanitarios, materiales de ferretería, obras civiles y herramientas para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional