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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-004-0009345
Monto de la Factura
₲ 3.211.822
Nro. Solicitud de Transferencia
222272
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.993.417

Retención DNCP
₲ 11.212
Retención IVA
₲ 87.595
Retención Renta
₲ 116.794
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
51/2023
Código de Contratación (CC)
CO-11001-23-236327
Monto Contrato
₲ 19.890.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.537.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.537.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436190
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales hidrosanitarios, materiales de ferretería, obras civiles y herramientas para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional