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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006656
Monto de la Factura
₲ 1.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31173
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.841.468

Retención DNCP
₲ 6.896
Retención IVA
₲ 53.318
Retención Renta
₲ 53.318
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-144935
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.021.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.021.804

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331644
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, MISIONES, CHACO Y CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico