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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005881
Monto de la Factura
₲ 2.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116406
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.954.268

Retención DNCP
₲ 7.323
Retención IVA
₲ 56.045
Retención Renta
₲ 37.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-144935
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.021.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.021.804

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331644
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, MISIONES, CHACO Y CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico