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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0028023
Monto de la Factura
₲ 21.772.610
Nro. Solicitud de Transferencia
167653
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
16-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.705.356

Retención DNCP
₲ 77.590
Retención IVA
₲ 593.798
Retención Renta
₲ 395.866
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-147672
Monto Contrato
₲ 30.945.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.428.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.428.874

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319258
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico