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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0001515
Monto de la Factura
₲ 2.327.745
Nro. Solicitud de Transferencia
139564
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.566

Retención DNCP
₲ 8.211
Retención IVA
₲ 63.484
Retención Renta
₲ 63.484
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
64/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-144937
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.915.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.915.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331644
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, MISIONES, CHACO Y CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico