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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006944
Monto de la Factura
₲ 860.900
Nro. Solicitud de Transferencia
58128
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 818.700

Retención DNCP
₲ 3.068
Retención IVA
₲ 23.479
Retención Renta
₲ 15.653
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-148748
Monto Contrato
₲ 151.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.672.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.672.829

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329297
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico