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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006382
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85135
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141

Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-146448
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.115.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.115.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334467
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico