Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006335
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68236
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.329.906
Retención DNCP
₲ 8.731
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 44.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-146448
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.115.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.115.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334467
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico
