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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006704
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150667
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2018
Fecha de la Transferencia
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.479

Retención DNCP
₲ 1.975
Retención IVA
₲ 15.273
Retención Renta
₲ 15.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-146448
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.115.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.115.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334467
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico