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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002853
Monto de la Factura
₲ 2.163.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.056.974

Retención DNCP
₲ 7.708
Retención IVA
₲ 58.991
Retención Renta
₲ 39.327
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CELSO ISIDORO ACEVEDO OZUNA
RUC
614982-0
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-136855
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.423.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.423.174

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319256
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DPTO. VII ITAPUA - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico