Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002578
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 443.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            165787
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-01-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-01-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 441.421
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.579
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CELSO ISIDORO ACEVEDO OZUNA
        
                                    RUC
                            
            614982-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            14/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13003-17-136855
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 480.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 455.423.174
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 455.423.174
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            319256
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DPTO. VII ITAPUA - AD REFERENDUM 2017
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        