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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002945
Monto de la Factura
₲ 1.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26059
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.526.818

Retención DNCP
₲ 5.227
Retención IVA
₲ 42.955
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CELSO ISIDORO ACEVEDO OZUNA
RUC
614982-0
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-136855
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 455.423.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 455.423.174

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319256
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DPTO. VII ITAPUA - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico