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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006567
Monto de la Factura
₲ 365.954
Nro. Solicitud de Transferencia
30086
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.701

Retención DNCP
₲ 1.291
Retención IVA
₲ 9.981
Retención Renta
₲ 9.981
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
68/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-144573
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.103.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.103.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329447
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA FISCALIAS DEL INTERIOR
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico