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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000985
Monto de la Factura
₲ 31.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161500
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.458.802

Retención DNCP
₲ 125.362
Retención IVA
Retención Renta
₲ 395.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ
RUC
80087222-3
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-135839
Monto Contrato
₲ 590.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.606.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.606.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319246
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERIA PARA EL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico