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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0046338
Monto de la Factura
₲ 2.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93545
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.049.781

Retención DNCP
₲ 7.537
Retención IVA
₲ 57.682
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
104/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-149541
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.987.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.987.161

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329609
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. V CAAGUAZU, VI - CAAZAPA, XII- ÑEEMBUCÚ Y XIII - AMAMBAY
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico