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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007313
Monto de la Factura
₲ 2.413.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144319
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.294.719

Retención DNCP
₲ 8.599
Retención IVA
₲ 65.809
Retención Renta
₲ 43.873
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO CESPEDES ORUE
RUC
843849-8
Número de Contrato
65/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13003-17-144876
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.206.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.206.243

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331644
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÓVILES DE LOS DPTOS. DE SAN PEDRO, MISIONES, CHACO Y CONCEPCIÓN
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico