Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012817
Monto de la Factura
₲ 50.338.600
Nro. Solicitud de Transferencia
33859
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.415.300
Retención DNCP
₲ 177.558
Retención IVA
₲ 1.372.871
Retención Renta
₲ 1.372.871
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-210850
Monto Contrato
₲ 572.222.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.991.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.991.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404731
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS -AD REFERENDUM 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas
