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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000063
Monto de la Factura
₲ 140.605.331
Nro. Solicitud de Transferencia
106395
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.316.008

Retención DNCP
₲ 495.953
Retención IVA
₲ 3.834.691
Retención Renta
₲ 3.834.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221739
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.545.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.545.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408052
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias