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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 23.841.390
Nro. Solicitud de Transferencia
131904
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.220.174

Retención DNCP
₲ 83.228
Retención IVA
₲ 650.220
Retención Renta
₲ 866.960
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221739
Monto Contrato
₲ 840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.545.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.545.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408052
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias