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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001359
Monto de la Factura
₲ 34.037.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182312
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.060.378

Retención DNCP
₲ 120.058
Retención IVA
₲ 928.282
Retención Renta
₲ 928.282
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
131/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218368
Monto Contrato
₲ 352.921.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.426.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.426.574

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415749
Nombre de la Licitación
REPARACION GENERAL DEL AREA DE SALA DE UCIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS SAN LORENZO-AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas