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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-004-0002649
Monto de la Factura
₲ 8.234.564
Nro. Solicitud de Transferencia
103687
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.749.098

Retención DNCP
₲ 29.046
Retención IVA
₲ 224.579
Retención Renta
₲ 224.579
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DESDE EL POLO S.A.
RUC
80053062-4
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216554
Monto Contrato
₲ 172.965.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.079.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.541.371

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias