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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0010940
Monto de la Factura
₲ 5.873.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143847
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.527.230

Retención DNCP
₲ 20.717
Retención IVA
₲ 160.187
Retención Renta
₲ 160.186
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214154
Monto Contrato
₲ 18.717.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.520.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.520.677

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias