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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004311
Monto de la Factura
₲ 26.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17952
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.008.169

Retención DNCP
₲ 93.649
Retención IVA
₲ 724.091
Retención Renta
₲ 724.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEGA INDUSTRIAL S.A.
RUC
80108519-5
Número de Contrato
102/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216944
Monto Contrato
₲ 327.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.363.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.363.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas