Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016408
Monto de la Factura
₲ 2.345.300
Nro. Solicitud de Transferencia
124234
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.272.809
Retención DNCP
₲ 8.528
Retención IVA
₲ 63.963
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
84/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215596
Monto Contrato
₲ 80.737.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.098.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.098.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2022- 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas
