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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026362
Monto de la Factura
₲ 20.518.721
Nro. Solicitud de Transferencia
159173
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.327.144

Retención DNCP
₲ 72.375
Retención IVA
₲ 559.601
Retención Renta
₲ 559.601
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
112/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-217282
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.741.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.741.459

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415626
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA SIME 59097/2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas