Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006853
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 38.250
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            201205
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            13-12-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-12-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-12-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 35.648
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 134
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.043
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.391
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AIRETEC SRL
        
                                    RUC
                            
            80075778-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            27/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-22-219061
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 606.701.313
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 132.841.635
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 121.234.740
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            408053
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS DE REFRIGERACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Veterinarias
        