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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011235
Monto de la Factura
₲ 24.008.400
Nro. Solicitud de Transferencia
158399
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.592.994

Retención DNCP
₲ 84.684
Retención IVA
₲ 654.775
Retención Renta
₲ 654.775
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOERIX S.A.
RUC
80051821-7
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-221277
Monto Contrato
₲ 292.545.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.515.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.515.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418829
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A DEMANDA PARA MAQUINAS DE DIALISIS MARCA BBRAUM PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas