Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005378
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214932
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.054.500
Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 900.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-211522
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.218.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.218.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403134
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales