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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003197
Monto de la Factura
₲ 7.887.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180098
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.350.683

Retención DNCP
₲ 27.533
Retención IVA
₲ 215.100
Retención Renta
₲ 286.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-212451
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.106.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.845.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405817
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes) - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica