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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002811
Monto de la Factura
₲ 48.224.405
Nro. Solicitud de Transferencia
73391
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.381.356

Retención DNCP
₲ 170.101
Retención IVA
₲ 1.315.211
Retención Renta
₲ 1.315.211
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-212451
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 472.106.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.845.531

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405817
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificios, locales e instalaciones (incluye provisión de bienes) - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica