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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003595
Monto de la Factura
₲ 21.829.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141071
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.561.331

Retención DNCP
₲ 76.997
Retención IVA
₲ 595.336
Retención Renta
₲ 595.336
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NUTRILAB S.R.L.
RUC
80087364-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216260
Monto Contrato
₲ 30.469.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.799.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.799.118

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407976
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UNIDAD CENTRAL DE PREPARACION DE NUTRICION PARENTERAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas