Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0080008
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.340.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            212438
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            19-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.267.673
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.509
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 63.818
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HOTEL CRISTAL SRL 
        
                                    RUC
                            
            80026722-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            21/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-28001-22-212034
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 207.767.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 181.754.733
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 181.754.733
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            405502
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL, GASTRONOMICO Y ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY DE LA FCM - UNA - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2022
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        