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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083929
Monto de la Factura
₲ 1.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92829
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.907.319

Retención DNCP
₲ 7.164
Retención IVA
₲ 53.727
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-212034
Monto Contrato
₲ 207.767.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.754.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.754.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405502
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL, GASTRONOMICO Y ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA FILIAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY DE LA FCM - UNA - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas