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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 18.141.572
Nro. Solicitud de Transferencia
77009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.252.305

Retención DNCP
₲ 64.650
Retención IVA
₲ 494.770
Retención Renta
₲ 329.847
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GOPA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80015009-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-23003-11-45276
Monto Contrato
₲ 55.662.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.963.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.963.523

Datos de la Licitación

ID de Licitación
224819
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Obras. Unidades Basicas Sanitarias
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert