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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000593
Monto de la Factura
₲ 16.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127777
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.358.356

Retención DNCP
₲ 57.553
Retención IVA
₲ 440.455
Retención Renta
₲ 293.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FORTALEZA IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80034141-4
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-110152
Monto Contrato
₲ 425.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.167.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.167.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296142
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC 67/2015 LCO- SBE -ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas