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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011962
Monto de la Factura
₲ 12.344.430
Nro. Solicitud de Transferencia
83900
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.739.329

Retención DNCP
₲ 43.991
Retención IVA
₲ 336.666
Retención Renta
₲ 224.444
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-106693
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.123.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.123.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290054
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas