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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016378
Monto de la Factura
₲ 12.845.388
Nro. Solicitud de Transferencia
26086
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.215.730

Retención DNCP
₲ 45.776
Retención IVA
₲ 350.329
Retención Renta
₲ 233.553
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-106693
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.123.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.123.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290054
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas