Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001376
Monto de la Factura
₲ 7.944.138
Nro. Solicitud de Transferencia
164842
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.554.731
Retención DNCP
₲ 28.310
Retención IVA
₲ 216.658
Retención Renta
₲ 144.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METALCAR SA
RUC
80012302-6
Número de Contrato
263
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-114371
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.065.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.065.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285141
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 09-2015 LCO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas