Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0003884
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.066.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            48948
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-04-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-06-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-06-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.425.529
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 46.562
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 356.345
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 237.564
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CELLULAR SA
        
                                    RUC
                            
            80008968-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            363
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12013-15-115637
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 166.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 145.669.494
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 145.669.494
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            298761
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Llamado M.O.P.C. N°120/2015 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        