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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 27.896.400
Nro. Solicitud de Transferencia
46528
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
16-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.528.969

Retención DNCP
₲ 99.413
Retención IVA
₲ 760.811
Retención Renta
₲ 507.207
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S & S CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80011985-1
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12013-15-106254
Monto Contrato
₲ 594.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.358.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.358.689

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294312
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 28/2015. LCO.SBE.TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN LA CATEDRAL METROPOLITANA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas