Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000296
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 52.430.855
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            68470
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            21-06-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-06-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-06-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 46.776.622
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 186.845
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.429.932
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 953.288
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            M & O SOCIEDAD ANÓNIMA
        
                                    RUC
                            
            80025801-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            448
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12013-15-118163
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 464.254.534
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 421.234.834
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 421.234.834
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            288840
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO Nº 70/2015 LCO CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO INDIGENA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO (SEGUNDA CONVOCATORIA)
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf
        